当前位置:首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算(新)建始县公安局

  (六)负责治安管理工作。协调处置重大治安事件和群体性事件;负责依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;负责全乡治安保卫工作。

  (九)负责消防工作并承担相应责任。监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

  (十一)负责公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

  (十二)负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所的管理工作。

  (十三)负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机等农业机械)、驾驶人管理工作。

  (十四)领导全县公安消防部队。对武警部队执行公安任务实施领导和指挥的职权。

  建始县公安局下设:执法勤务机构15个、综合管理机构3个、监管场所2个、派出所13个。机构人员情况:我局现有政法专项编制人数320人,实有人数641人,其中在编民警303人,工人1人,辅警338人。退休人员125人。

  负责接报警和指挥处警工作;负责授权的警务指挥及协调工作;负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作;负责调查研究和起草重要文件工作;负责机要通信和科技强警工作。下设3个中队:文秘调研中队、指挥调度中队、机要通信中队。

  负责国内安全保卫、反等工作;负责对维权活动、非政府组织进行调查工作;负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。下设2个中队:情报信息中队、侦查中队。

  负责刑事侦查、反恐怖工作;负责刑事科学技术工作。下设4个中队:情报信息中队、刑事科学技术中队、重案中队、城区中队。

  负责交通管理工作,承担道路治安巡逻任务。下设6个中队:情报信息中队、宣教中队、秩序管理中队、车辆和驾驶员管理中队、公路巡逻中队、直属中队。

  负责治安管理、户政管理、内部安全保卫、安全警卫、民用爆炸物品管理等工作;负责对公共场所、特种行业的管理,依法对卖淫嫖娼、等违法活动进行治理;负责组织、协调群体性事件、突发性事件处置工作。下设5个中队:基层基础工作中队、经济文化保卫中队、户政管理中队、危险品管理中队、治安行动中队。

  负责经济领域预防犯罪的研究、指导和协调,负责经济犯罪案件侦查工作。下设2个中队:金融涉税犯罪侦查中队、公司市场秩序和知识产权犯罪侦查中队。

  负责网络违法犯罪案件侦查工作;负责网吧等公共信息网络安全监察管理;协调有关警种部门破案追逃。下设2个中队:网络管理中队、网络侦查中队。

  负责检查、指导公安执法工作,主管内部执法监督,对治安案件、刑事案件进行审核、把关;参与公安行政复议、诉讼、赔偿、听证;接待并受理公民、法人和其他组织的来信来访,承办领导交办、转办的信访案件。

  负责毒品犯罪案件侦查工作、禁毒宣传教育和禁吸戒毒工作,指导“无毒社区”创建工作,承担县禁毒委员会的日常工作。下设3个中队:情报信息中队、侦查中队、禁吸禁种中队。

  负责党政机关、人民团体、公司、企业、银行等企事业单位的内部安全保卫工作。

  处置暴力恐怖犯罪;处置严重暴力犯罪;处置暴乱、骚乱事件;处置大规模流氓滋扰等重大治安事件;处置对抗性强的群体性事件;担负重大活动安全保卫任务;担负特定的巡逻执勤任务;接受上级公安机关建制调动,执行跨区域反恐、防暴和处置突发事件等任务。

  承担建恩高速交通安全管理工作,负责开展高速公路交通安全宣传教育,维护交通秩序,依法查处交通违法行为,预防和处理交通事故,参加重大警卫保卫工作,协助相关警种维护治安秩序,完成领导交办的其他任务。

  承担森林防火相关工作,负责火场警戒,交通疏导、治安维护、火案侦破工作,查处森林领域其他违法犯罪行为,协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查,重点区域巡护,违规用火处罚等工作。

  对公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行督察;调查处理公安机关和人民警察的违纪违法案件;负责牵头组织、协调维护民警合法权益工作。

  主要负责关押全县逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人,并对在押人员进行教育管理;配合有关部门开展狱中侦察和狱中政治攻势,获取线索,协破案件,承担法律法规所规定的执行刑罚任务。下设2个中队:深挖犯罪侦查中队、监管教育中队。

  业州城区派出所、业州城郊派出所、长梁派出所、天生派出所、茅田派出所、龙坪派出所、高坪派出所、三里派出所、红岩派出所、花坪派出所、景阳派出所、官店派出所、广润派出所。

  主要职责是承担110接处警任务,负责辖区社会面治安巡逻防范,依法预防和查处各类治安案件,并负责本辖区的户口管理工作。

  建始县公安局 2025年收支总预算10827.5万元。收入全部为财政拨款(补助),无其他收入。支出项目(功能科目)包括:公共安全支出7754.87万元、社会保障和就业支出2311.6万元、卫生健康支出255.77万元、农业水务支出10万元、住房保障支出495.26万元。较2024年预算总收支增加了134.32万元,增长了1.26%。主要原因是在职人员数增加导致公用经费及人员预算增加。

  建始县公安局2025年收入总体预算全部为财政拨款(补助)10827.5万元,无其他收入。公共安全支出7754.87万元、社会保障和就业支出2311.6万元、卫生健康支出255.77万元、农业水支出10万元、住房保障支出495.26万元。较2024年预算总收支增加了134.32万元,增长了1.26%。主要原因是在职人员数增加导致公用经费及人员预算增加。

  建始县公安局 2025 年支出总预算10827.5万元。基本支出8405.77万元,占77.63%,较上年支出增加了87.4万元,增长了1.05%。其中:行政运行2040201科目支出6835.07万元;机关事业单位基本养老保险缴费2080505科目支出546.45万元;机关事业单位职业年金缴费2080506科目支出273.22万元;行政单位医疗2101101支出255.77万元;住房公积金2210201支出495.26万元,变化原因是2024年是在职人员数增加导致公用经费及人员预算增加。

  项目支出2421.73万元,占22.37%,较上年增加了46.92万元,下降1.98%,原因是项目经费年初预算时辅警人员增加导致预算增加。其中:一般行政管理事务2040202支出919.8万元;其他就业补助2080799支出1463万元;伤残抚恤2080202支出28.93万元;其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2130599科目支出10万元,变化原因是2025年年初预算辅警人员增加导致预算增加。

  建始县公安局 2025年收支总预算10827.5万元。收入为财政拨款(补助)10827.5万元。支出项目(功能科目)包括:公共安全支出7754.87万元、社会保障和就业支出2311.6万元、卫生健康支出255.77万元、农业水务支出10万元、住房保障支出495.26万元。较2024年预算总收支增加了134.32万元,增长了1.26%。主要原因是在职人员数增加导致公用经费及人员预算增加。

  建始县公安局机关2025年一般公共预算收入当年拨款10827.5万元,较2024年预算总收支增加了134.32万元,增长了1.26%。主要原因是在职人员数增加导致公用经费及人员预算增加。

  公共安全支出7754.87万元,占总支出71.6%、社会保障和就业支出2311.6万元,占总支出21.35%、卫生健康支出255.77万元,占总支出2.36%,住房保障支出495.26万元,占总支出4.57%。

  1、建始县公安局2025年一般公共预算基本支出拨款8405.77万元,其中:人员经费6754.97万元;公用经费1650.8万元。基本支出较上年执行数增加78.4万元,增长了1.17%,主要原因是在职人员数增加导致公用经费及人员预算增加。

  2、建始县公安局2025年一般公共预算项目支出拨款2421.73万元,其中:居民身份证首次办证工本费支出12万元、农村派出所消防专项190万元、公安辅警专项支出1463万元、警务、办案专项240万元、警察伤残抚恤金28.93万元、监所专项190万元、证件工本费150万元、乡村振兴工作专项10万元、执勤目标单位保障经费138万元。

  公共安全支出7754.87万元,占总支出71.6%,较上年执行数增加65.28万元,上升0.85%,主要原因是在职人员数增加导致公用经费及人员预算增加。

  社会保障和就业支出2311.6万元,占总支出21.35%,较上年执行数增加51.98万元,上升2.3%,主要原因是在职人员数增加导致公用经费及人员预算增加。

  卫生健康支出255.77万元,占总支出2.36%,较上年执行数增加15.17万元,上升6.31%,主要原因是医疗保险核算基础增加。

  住房保障支出495.26万元,占总支出4.57%,较上年执行数增加1.89万元,上升0.38%,主要原因在职人员公积金基数增加。

  建始县公安局2025年一般公共预算基本支出8405.77万元, 较上年度增加87.4万元,上升1.05%,原因是在职人员工资基数增加,导致人员经费增加。其中:人员经费6754.97万元,较上年度增加78.4万元,上升1.17%,原因是在职人员工资基数增加,导致人员经费增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1650.8万元,较上年度增加9万元,上升0.55%,原因是在职人员数增加,导致公用经费增加。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2025年建始县公安局机关单位运行经费预算总计1650.8万元。较上年机关运行经费增加了9万元,上升0.55%。增加原因是2025年支出分类科目运行经费因人员相应增加导致其增加。

  2025年机关运行经费包括:办公费50万、印刷费10万、水费8万元、电费100万元、差旅费200万元、维修费200万、公务接待费2万、工会经费55.28万元、福利费93.89万元、公务用车运行维护费100万、其他交通费用256.02万元、其他商品和服务支出325.12万元等。

  建始县公安局2025年“三公”经费预算数为102万元,全部为财政拨款及转移支付资金。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车运行维护费100万元,公务用车购置费无预算,公务接待费2万元。结合近三年“三公”经费支出情况分析,2025年“三公”经费预算较上年持平,较2024年预算减少了179.8万元,下降63.8%,原因是部分公务车支出在转移支付资金中列支。

  2025年建始县公安局机关政府采购货物类采购4.84万元,工程类、服务类均无预算,原因是采取了分散采购。

  截至 2025年底,建始县公安局共有车辆66辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  建始县公安局2025年财政专项支出拨款2421.73万元,较上年增加了46.92万元,增长了1.98%,原因是项目经费年初预算时辅警人员增加导致预算增加。其中:居民身份证首次办证工本费支出12万元、农村派出所消防专项190万元、公安辅警专项支出1463万元、警务、办案专项240万元、警察伤残抚恤金28.93万元、监所专项190万元、证件工本费150万元、乡村振兴工作专项10万元、执勤目标单位保障经费138万元。绩效目标如下:

  1.合理安排财政各项支出,确保行机关各项工作正常运转,力求提升机关管理制度化、科学化水平;

  2.服务经济社会发展,加大财源配置,做大做强建始县级投融资平台,加大财政资金整合力度,提高财政资金使用效益;

  3.全面推进预算绩效管理,实现财政监督全覆盖,不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

  2025年建始县公安局没有使用政府性基金拨款安排支出,故政府性基金预算收支决算表无数据。

  2025年建始县公安局编列的项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算项目支出拨款2421.73万元。根据同级财政要求、结合单位的实际工作情况,绩效目标设置如下:

  1.合理安排财政各项支出,确保行机关各项工作正常运转,力求提升机关管理制度化、科学化水平;

  2.服务经济社会发展,加大财源配置,做大做强建始县级投融资平台,加大财政资金整合力度,提高财政资金使用效益;

  3.全面推进预算绩效管理,实现财政监督全覆盖,不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,

  包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9、信息化建设:反映财政部门用于“金材工程”等信息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系统(简称GFMIS),是利用先进的信息技术,支撑以预算编 制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统,是财政系统信息化建设目标和规划的统称。

  10、机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12、行政事业单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

  定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始 于20世纪90年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工 中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家 统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级(职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴 等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。